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集團稽核審計部赴各子公司開展調(diào)研
時間:2023-07-10 來源:本站
7月6日,集團稽核審計部圍繞“關(guān)于進一步發(fā)揮審計監(jiān)督作用,助力集團內(nèi)控目標實現(xiàn)研究”課題,分別前往再擔保公司、省中小擔保公司、湘誠擔保公司和經(jīng)建擔保公司開展調(diào)研。
調(diào)研會上,各子公司介紹了公司內(nèi)部控制設計與運行的基本情況,對重點業(yè)務、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、主要風險點和關(guān)鍵崗位進行日常管控的主要措施,分析了公司當前內(nèi)部控制工作的不足,并對稽核審計部和內(nèi)部控制工作開展提出意見和建議?;藢徲嫴烤腿绾芜M一步發(fā)揮審計監(jiān)督作用、提升集團整體內(nèi)控管理水平和四家子公司進行深入交流探討。
通過調(diào)研,稽核審計部加深了對各子公司內(nèi)部控制管理情況的了解,為優(yōu)化內(nèi)部控制監(jiān)督打開了工作思路。調(diào)研結(jié)束后,稽核審計部將把收集的情況、問題和意見匯總整理,形成調(diào)研報告,在下步工作中,積極推進調(diào)研成果落地見效。(稽核審計部 供稿)
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